Simpan Simpan Daftar Tilik Pelayanan Poli Gigi Untuk Nanti. pada tanggal 9 April 2019. Revisi : 0 SOP Tanggal Terbit : 02 Januari 2017 Halaman : 1/1. 10 kedungdung sampang daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program sasaran audit unit kerja: administrasi dan manajemen : proses perencanaan puskesmas : tata usaha no indikator a. 1 Mini lokakarya bulanan. Ita Lwk. kartika. 367991767-Daftar-Tilik-Audit-Internal-Upt-Puskesmas-Fajar-Mulia. Menetapkan Tim Audit 5. input 1. Puskesmas Cisaat. Harpina Somba POLI GIGI Menilai Kajian Kajian Awal Drg. No Kriteria audit Daftar. 6. 197711242001012010. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1 tayangan 2 halaman. Koordinator. 2 EP 3 Spo Pertemuan Tinjauan Manajemen. daftar tilik UPK. Jalan Raya Magetan - Parang No. Daftar Tilik SOP TGL& WAKTU AUDIT I 5 Januari 5 Februari TGL& Keterang WAKTU an AUDIT II 5 Agustus. DAFTAR TILIK KESLING. Admen - Lap. 2 EP 3 Spo Pertemuan Tinjauan Manajemen. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik 6. close menu Bahasa. Laporan Audit Tb. LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL. isyanapraditia. Hana Maryana . 4 Waktu tanggap pelayanan dokter di. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi meliputi: a. Diponegoro No. b. Raya Serpong Puspiptek RT 05/04 Kel. 1) Petugas menyapa dan mempersilahkan pasien masuk. dasar hukum a. KEPALA UPT PUSKESMAS SALE. Kep. 2 Peralatan yang tersedia di ruang BP Gigi sesuai dengan standar. baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas No 15 Tahun 2017 tentang Tim Audit Internal. Program. Kasma Tang. com. Pengertian Penataan dokumen adalah suatu proses menata seluruh dokumen yang ada di lingkungan Puskesmas. REMARKS AUDIT ACTION PLAN DUE DATE STATUS. Rincian program audit auditor tanggal dan area audit 4. Irwan, AMK 2. Pedoman Audit Internal Puskesmas Seborokrapyak Tahun 2022. Muhammad Isman. Referensi 1. Apakah Kepala puskesmas menugaskan kepala tata usaha 1 untuk membuat surat permohonan untuk pihak terkait yang dijadikan rujukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan hasil temuan audit internal yang tidak bisa oleh pihak internal puskesmas Ya Tidak 9. Guna 5. 9. Um TILIK No Revisi : Tgl. fakta no indikator ada tidak temuan rekomendas ada i a. Alam Barajo Email : pkmrawasari1@gmail. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit : Depaartemen : Poli Umum Tanggal : Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan . dokumen no. A. daftar tilik UPK. b. audit Ukm-sept 2020. Instrumen Audit: Menggunakan Check List/Daftar Tilik. 1 Delingseng-Kebonsari (Kode Pos 42442) Telp (0254) 311336 e-mail; pkm_citangkil@yahoo. Tim audit internal Puskesmas menyusun rencana tahunan LANGKAH audit internal Puskesmas (Tinjauan Manajemen Mutu). This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Acara : Audit Internal AdmenDAFTAR tilik AUDIT-INTERNAL-docx. Daftar Tilik Audit Internal Upt Puskesmas Fajar Mulia. kak-prolanis. Pelaksana / Auditor Pendaftaran No. Mewawancarai auditee 9. Page 2 of 2 No. input 1. Yosephin Beatric Gaa. TUJUAN. Mulai Berlaku : 01 - 09- 2013 Garung Dr. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL BLUD PUSKESMAS TEPPO PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SASARAN AUDIT : KA PUSKESMAS,PENANGGUNG JAWAB ADMEN UNIT KERJA : TATA USAHA FAKTA NO INDIKATOR TIDAK TEMUAN REKOMENDASI ADA ADA A. TURMUJI, NURLAELA 19670402 S. aida. Ema Maudina Lestari. pkm. VII. Latar Belakang: Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja. (bisa cek melalui daftar tilik jika ada) 3 Bagaimana pengisian rekam medik BP. Contoh Instrumen Audit Internal. Rencana Audit Internal Pusk 2019. 3. co. 4. No Audit : Unit : APOTIK Tanggal : 15/02/2017. Audit Internal Puskesmas Karang Pule 2018. PUSKESMAS MANDALA MEKAR. 4. Melakukan pemeriksaan silang 8. DAFTAR TILIK BP UMUM. AI GIGI EDIT. Daftar Tilik. 19 Desa Jambudipa Kec Cisarua Bandung Barat 40551 Telp. Tontonan: Transkripsi. No. CHECKLIST AUDIT INTERNAL. Harry Siestanto SIDOREJO NIP:198409202009031003. 00 WIB dengan. Daftar Tilik. Abdul Qori. DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS NANJUNGAN Jalan Bambang Utoyo, Desa Nanjungan, Pasemah Air Keruh Kode pos 31594 Email. INJEKSI INTRAMUSKULAR. 345707263. TM2. 1. Menentukan unit kerja yang akan di audit b. 1. Apakah Petugas tata usaha membuat surat permohonan 1 dan menanda tanganinya kepada kepala. RANGKUMAN HASIL INTERNAL AUDIT(1) RANGKUMAN HASIL INTERNAL AUDIT(1) Daniel Prakoso. Instrumen Audit Triase Gawat Darurat. Daftar Tilik Pemeriksaan Laboratorium. 010. DINAS KESEHATAN UPTD BLUD PUSKESMAS PRAYA Jl. Daftar Tilik Ukp. Melakukan pemeriksaan silang. Muhammad Anton A. Efi Handayani NIP. 2. Agar informasi ini berguna. AUDIT INTERNAL. Promosi Kesehatan. Unit Terkait Semua unit pelayanan Puskesmas Rogotrunan. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL. pencapaian hasil kegiatan ? 9. 1. UPT. 4. PDF. Daftar Tilik Untuk Penilaian Penerapan. UPT PUSKESMAS SALE. VI. pada Poli Gigi pada hari rabu 5 Januari 2022 dimulai jam 09. 6. Kasma Tang. 11. SEK MUTU/Form-14/2016. 3. input 1. com. dt. 2019 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KAWATUNA. KIR TU. KIR TU. 1. id Change Language Ubah Bahasa. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Daftar Tilik Audit Internal_APOTIK. No. Checklist Audit Puskesmas Tanjung Balai. PENDAHULUAN Puskesmas. Menu. Pendahuluan:Pendahuluan: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam. Diana Eka Ratnasari. dr. Lolita Riamawati KOTA SURABAYA NIP 196908262002122003 Unit : Puskesmas Sememi. Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan. Ketua : Rusi Rusmiati, Amd. Kuesioner untuk wawancara b. Penilaian terhadap sistem Ketersediaan Obat 1 Apakah petugas menyesuaikan dan. 13. menarik dan dapat diambil pelajaran darinya. 1 Puskesmas Apa saja yang termasuk dalam pelayanan Poli Umum di 2 Puskesmas Dari beberapa program tersebut capaian program yang paling 3 rendah progam apa. program : upaya kesehatan masyarakat (ukm) sasaran audit : pelaksanaan program gizi unit kerja : program perbaikan gizi masyarakat. 2. com 45173. 4 ep 2 AUDIT. ANAMNESA POLI KIA. doc. Instrument Audit Internal Poli Umum. aida. 1. bab 33333. Mengirim surat undangan 2. VII. Upik Sari. No Kriteria Audit (EP) Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit. IDOCPUB. TUJUAN UMUM. Revisi : 00 Daftar Tanggal : 4 September Tilik Terbit 2015 Halaman :1 UPTD Puskesmas Sememi dr. 11 SK PEDOMAN PENYUSUNAN DOK. sk kapus tentang jenis. Contoh Instrumen. No. IMUNISASI Form-18 SEK MUTU2015 No. 1. 01. INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KUTA SELATAN Nama Unit yang Diaudit : Gizi. Mewawancarai auditee 9. docx For Later. No Langkah Kegiatan Ya Tidak. 1. 2. Jakarta, Maret 2018 Direktur Mutu dan Akreditasi pemerintah kabupaten sampang dinas kesehatan uptd puskesmas kedungdung jl. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Menggunakan cek list atau daftar tilik sesuai metode yang. Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan Edit ( Tugas ) Jono Abra. Buka menu navigasi. 0 ratings 0% found this document useful (0 votes) 224 views 24 pages. 1. Uploaded by: INDRI.